4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
35
Data de Lançamento: 20/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/009-2015       
4.313,85
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - 11ª 
PARCELA PERÍODO 01/09 A 30/09/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
544,98
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
544,98
551
467/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
544,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,98
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10,18
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/010-2015       
10,18
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
10,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,62
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
734/000-2015       
214,62
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 524 - R$ 17.520,00
Vl.Total:
214,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
735/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 828 - R$ 2.433,33
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
736/000-2015       
267,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 827 - R$ 2433,33
Vl.Total:
267,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-158.026,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015       
158.026,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
158.026,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-158.026,28
-158.026,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
778/000-2015 - 01
-158.026,28
Item:
1 - Anulação da Nota nº 778/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-158.026,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.663,76
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
113819900
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
783/000-2015       
8.663,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/93 - R$ 157.522,94
Vl.Total:
8.663,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
791/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 350 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
792/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 349 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,37
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
793/000-2015       
209,37
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1805 - 4758,34
Vl.Total:
209,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,28
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
794/000-2015       
53,28
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1801 - 1210,95
Vl.Total:
53,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,18
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
795/000-2015       
180,18
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1800 - 4094,98
Vl.Total:
180,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
796/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1918 - 10000,00
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
797/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
66,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 6323,99
Vl.Total:
66,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.284,76
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
798/000-2015       
6.284,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 598548,95
Vl.Total:
6.284,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
799/000-2015       
216,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 20571,54
Vl.Total:
216,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,83
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
800/000-2015       
53,83
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 5127,06
Vl.Total:
53,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.605,14
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
801/000-2015       
1.605,14
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3180 - 48640,50
Vl.Total:
1.605,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,15
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
802/000-2015       
964,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3181 - 29216,70
Vl.Total:
964,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,73
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
803/000-2015       
825,73
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 - R$ 23.592,39
Vl.Total:
825,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,60
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
804/000-2015       
204,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 526 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,58
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
805/000-2015       
204,58
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 525 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
806/000-2015       
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1927 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.216,09
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
807/000-2015       
3.216,09
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 341 - R$ 29.237,22
Vl.Total:
3.216,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
808/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 331 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
809/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 332 - R$ 4.369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,73
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
810/000-2015       
82,73
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 831 - R$ 752,10
Vl.Total:
82,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,29
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
811/000-2015       
703,29
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 346 - R$ 6.393,53
Vl.Total:
703,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,64
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
812/000-2015       
404,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 3.678,57
Vl.Total:
404,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,45
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
813/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 344 - R$ 2.222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.538,78
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
814/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.538,78
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 345 - R$ 23.079,89
Vl.Total:
2.538,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
815/000-2015       
1.072,03
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 9.745,74
Vl.Total:
1.072,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
816/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,56
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
817/000-2015       
57,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 938 - R$ 16.446,43
Vl.Total:
57,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
324.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
324.000,00
324.000,00
351120200
O
0,00
5812
818/000-2015       
324.000,00
Item:
1 - DECENDIO 01/10/2015 A 10/10/2015
Vl.Total:
324.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
278
1013/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.127,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
2.127,20
323
1016/029-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.127,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.127,20
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
82,90
351
1019/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
161,46
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
161,46
462
1024/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,46
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/008-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/009-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/008-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
798,72
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
798,72
51
1542/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
798,72
Un.:
%
Quantidade:
20,4800
39,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
112,58
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
112,58
323
1569/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
112,58
Un.:
%
Quantidade:
5,6300
20,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
74,35
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74,35
477
1577/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
74,35
Un.:
%
Quantidade:
5,9500
12,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.846,14
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
1.846,14
103
1582/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.846,14
Un.:
%
Quantidade:
83,9200
22,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
9,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
9,15
71
1583/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
9,15
Un.:
%
Quantidade:
0,7300
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
31,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
31,62
186
1584/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
31,62
Un.:
%
Quantidade:
25,3000
1,25
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
169,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
169,76
766
1586/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Vl.Total:
169,76
Un.:
%
Quantidade:
42,4400
4,00
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
84,80
41
1589/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS 
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO
Vl.Total:
84,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
800,00
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
259,14
652
1686/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. - ESTIMATIVA DE 36.000 PÁGINAS 
COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - DE USO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA REF. 03/09/15 A 09/10/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
259,14
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
5.040,00
-174.937,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2213/000-2015       
174.937,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
174.937,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-174.937,72
-174.937,72
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2213/000-2015 - 01
-174.937,72
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2213/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-174.937,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
-2.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
477
2484/000-2015 - 01
-2.800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2484/0-2015 - MOTIVO: FINAL DE CONTRATO
Vl.Total:
-2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
241,12
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2816/000-2015       
3,68
Item:
1 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST
Vl.Total:
14,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
41,40
2 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
ARQPLAST
41,40
UN
1,0000
18,50
3 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 15 litros. - SANTANA - PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
185,00
UN
10,0000
2.730,75
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3179/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.730,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
33,1000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.700,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3262/002-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO -  PERÍODO DE 3 MESES -SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
-180.371,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3669/000-2015       
180.371,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
Vl.Total:
180.371,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-180.371,78
-180.371,78
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
3669/000-2015 - 01
-180.371,78
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3669/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-180.371,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/008-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/005-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-184.861,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4800/000-2015       
184.861,16
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
184.861,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-184.861,16
-184.861,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
4800/000-2015 - 01
-184.861,16
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4800/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-184.861,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.042,30
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.042,30
801
5233/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.042,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.042,30
2.280,56
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/003-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
649,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
154,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.630,68
KG
321,0000
3.547,44
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/005-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.028,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
298,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.519,34
KG
597,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.058,94
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/006-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO.
Vl.Total:
835,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
223,30
KG
55,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.448,70
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/007-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
835,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
613,06
KG
151,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
16,24
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/009-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
95,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
95,00
231
5794/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
95,00
Un.:
%
Quantidade:
118,7500
0,80
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,40
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
31,40
528
5915/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,40
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
7,80
528
5916/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,30
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/005-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
31,30
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
31,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
70,65
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/006-2015       
70,65
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
70,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-82.709,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6034/000-2015       
82.709,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
82.709,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-82.709,09
-82.709,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6034/000-2015 - 01
-82.709,09
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6034/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-82.709,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-97.923,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6094/000-2015       
97.923,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
97.923,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-97.923,29
-97.923,29
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6094/000-2015 - 01
-97.923,29
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6094/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-97.923,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188.320,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6215/000-2015       
188.320,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
188.320,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-188.320,57
-188.320,57
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6215/000-2015 - 01
-188.320,57
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6215/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-188.320,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-20.375,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6227/000-2015       
20.375,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
20.375,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-20.375,65
-20.375,65
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6227/000-2015 - 01
-20.375,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6227/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-20.375,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.605,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/004-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
4.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.600,00
UN
50,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
1.135,00
UN
5,0000
598.548,95
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/005-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
598.548,95
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
152.302,5300
6.323,99
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/004-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.323,99
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.609,1600
20.571,54
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/005-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20.571,54
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.234,4900
5.127,06
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.127,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.304,6000
0,00
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
24.950,00
51
6520/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
Vl.Total:
24.950,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
49.900,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
0,00
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
887,30
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
887,30
477
6529/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
887,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
887,30
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
564,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
505
6552/002-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
752,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/005-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - REF. 
11ª PARCELA PERÍODO 03/09/15 A 02/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/012-2015       
24,00
Item:
1 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.406,80
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/002-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.406,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
334,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
683,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6672/001-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
683,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
846,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6673/001-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
846,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
83,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.193,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
0,00
505
6674/001-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.193,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
473,76
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6679/001-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.239,84
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
6680/001-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEF - 91,06%, FUND APAE - 2,44%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,85%, AEE MUNICIPAL - 2,03%, INDIGENAS - 0,41%, QUILOMBOLAS - 0,41% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.239,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
246,0000
798,37
5213/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
174
6722/000-2015       
374,79
Item:
1 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.01.306
Vl.Total:
374,79
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
211,79
2 - CONSERTO NO MÓDULO POTENCIA . 019.707 - REPARO NO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
423,58
SV
2,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
142,10
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6772/004-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE 
MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
142,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
28,40
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6775/002-2015       
2,84
Item:
1 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 03 - SEGMENTOS: 
CRECHE - 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,79% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
28,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.497,04
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6776/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEF - 91,52%, FUND. APAE - 2,67%, EJA EMEF - 0,78%, PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - 2,83%, AEE MUNICIPAL - 1,88%, INDÍGENAS - 0,16%, QUILOMBOLAS - 0,16% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.497,04
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
637,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
147,70
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6777/002-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
662,54
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6778/002-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
662,54
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
157,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
109,72
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6779/001-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
109,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
26,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
497,31
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
6781/002-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
497,31
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
94,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/004-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
24,0000
247,66
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/006-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
247,66
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
61,0000
2.145,70
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/006-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
924,18
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
219,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
134,40
KG
40,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.087,12
KG
214,0000
3.280,80
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/008-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
972,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
282,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.194,26
KG
283,0000
3,36
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.081,92
KG
322,0000
7,93
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
31,72
KG
4,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
787
6813/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6814/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6815/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
6816/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
6817/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6818/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6819/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
51
6820/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
-84.753,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015       
84.753,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
84.753,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-84.753,63
-84.753,63
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015 - 01
-84.753,63
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7033/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-84.753,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96.633,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015       
96.633,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
96.633,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-96.633,91
-96.633,91
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015 - 01
-96.633,91
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7101/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-96.633,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-188.924,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015       
188.924,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
188.924,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-188.924,61
-188.924,61
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015 - 01
-188.924,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7239/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-188.924,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-21.472,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
21.472,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
21.472,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-21.472,94
-21.472,94
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015 - 01
-21.472,94
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7250/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
Vl.Total:
-21.472,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.640,50
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
7382/002-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
48.640,50
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
18.015,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
0,00
14.454,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
211
7465/002-2015       
13,14
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.454,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.100,0000
26.985,60
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
7470/000-2015       
5,90
Item:
1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - GOLGRAN
Vl.Total:
41,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1,90
2 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - BARASCH
760,00
UN
400,0000
9,00
3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
9,00
4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
5,00
5 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
6 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
7 - BRUNIDOR Nº 29 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
8 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
9 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
7,60
10 - SINDESMOTOMO - GOLGRAN
53,20
UN
7,0000
5,00
11 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
26,00
12 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN
182,00
UN
7,0000
6,30
13 - ESPATULA DE INSERÇAO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN
94,50
UN
15,0000
5,00
14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
1,80
16 - ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDOR
36,00
UN
20,0000
3,90
17 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DALLAS
234,00
UN
60,0000
14,00
18 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
19 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
5,00
20 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
21 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
4,60
22 - CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX - GOLGRAN
230,00
UN
50,0000
5,00
23 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
28,00
24 - COMPASSO DE WILLIS - GOLGRAN
28,00
UN
1,0000
5,90
25 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
26 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
27 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
28 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
29 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
7,00
30 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - GOLGRAN
105,00
UN
15,0000
9,00
31 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
7,00
32 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN
35,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,00
33 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
34 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
35 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
25,00
36 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
18,00
37 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
20,00
38 - PINÇA MULLER P/ PAPEL DE ARTICULAÇÃO - GOLGRAN
140,00
UN
7,0000
41,00
39 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - GOLGRAN
205,00
UN
5,0000
33,00
40 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
25,00
41 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
32,00
42 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMI ITA
224,00
UN
7,0000
20,00
43 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA
140,00
UN
7,0000
20,00
44 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - PRISMA
400,00
UN
20,0000
29,00
45 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMI ITA
580,00
UN
20,0000
5,00
46 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
700,00
47 - ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - MEDFIO
7.000,00
PCTE
10,0000
8,10
48 - FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPACK
162,00
RL
20,0000
10,00
49 - AFASTADOR MINNESOTA - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
10,00
50 - AFASTADOR FARABEUF - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
7,50
51 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - GOLGRAN
52,50
UN
7,0000
7,00
52 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
53 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
54 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
10,00
55 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN
70,00
UN
7,0000
27,00
56 - AFASTADOR SENN MULLER - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
16,00
57 - ALAVANCA APICAL Nº 304 - GOLGRAN
112,00
UN
7,0000
20,00
58 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
20,00
59 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
18,00
60 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
35,00
61 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
35,00
62 - FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
18,00
63 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
14,00
64 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
65 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
18,00
66 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
18,00
67 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
33,00
68 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
33,00
69 - ALAVANCA POTT DIREITA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
49,00
70 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 1 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
49,00
71 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 2 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
27,00
72 - LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1 - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
45,00
73 - PINÇA DIETHRICH (14 CM) - GOLGRAN
315,00
UN
7,0000
54,00
74 - PINÇA DIETHRICH (16 CM) - GOLGRAN
378,00
UN
7,0000
8,80
75 - PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) - GOLGRAN
61,60
UN
7,0000
29,00
76 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
27,00
77 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
35,00
78 - PINÇA COLLIN (20 CM) - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
19,00
79 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
19,00
80 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
28,00
81 - DESCOLADOR DUPLO FREER - GOLGRAN
196,00
UN
7,0000
28,00
82 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - GOLGRAN
420,00
UN
15,0000
29,00
83 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
48,00
84 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ SUPERIOR - GOLGRAN
240,00
UN
5,0000
37,90
85 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR - GOLGRAN
189,50
UN
5,0000
38,00
86 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
87 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
88 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
89 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
90 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
91 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
92 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
93 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
94 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
95 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
96 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
97 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
98 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
99 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
100 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
101 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
102 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
103 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
5,00
104 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
10,00
105 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA - GOLGRAN
250,00
UN
25,0000
16,90
106 - SONDA NABERS 2N - GOLGRAN
16,90
UN
1,0000
9,00
107 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
29,00
108 - CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4 - GOLGRAN
29,00
UN
1,0000
9,00
109 - ENXADAS MCCALL 4-8 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
22,00
110 - PEDRAS DE AFIAÇAO ARKANSAS - JON
220,00
UN
10,0000
27,00
111 - TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16 - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
13,00
112 - Afastador Bruenings - GOLGRAN
65,00
UN
5,0000
47,00
113 - Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto - GOLGRAN
235,00
UN
5,0000
49,00
114 - Cinzel de Alexander n°3 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
29,00
115 - Pinça Cushing  curva com serrilha (17 cm) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
17,00
116 - Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio - bem. 10 g - ALVEOLEX BIODINAMICA
255,00
FR
15,0000
19,00
117 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
5,30
118 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100 - DALLAS
10,60
PCTE
2,0000
28,00
119 - PINO INTRA-RADICULAR PARA PIVOT - EMB. C/ 100 UN. - PREVEN
84,00
CX
3,0000
610,00
120 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX 
C/ 120 UN.  - LABORDENTAL
610,00
CX
1,0000
60,00
121 - COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGIC
60,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
200,00
122 - COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - 
ODONTOLOGIC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
200,00
UN
1,0000
263,52
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
7506/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
131,76
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
12,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - GABINETE
131,76
UNI
12,0000
164,70
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
7626/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
32,94
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
21,96
UNI
2,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DO REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
65,88
UNI
6,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
71
7664/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
480,00
1.800,00
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
0,00
447
7754/000-2015       
0,03
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60.000,0000
116,70
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
8424/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
4.152,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
8450/000-2015       
0,18
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
552,00
FR
150,0000
4.946,52
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
8474/000-2015       
0,23
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
Vl.Total:
113,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,24
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MEDSONDA
72,00
UN
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,57
3 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO 
LINOLEICO - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
MIOPH
771,00
UN
300,0000
0,69
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
1.663,92
UN
2.400,0000
0,24
5 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014),  INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - MEDSONDA
72,00
UN
300,0000
0,24
6 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL MASCULINO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - MEDSONDA
36,00
UN
150,0000
5,00
7 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA (LC - 147/2014), 18 cm de comprimento - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ESTILO
205,00
PCTE
41,0000
2,57
8 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO 
LINOLEICO (LC - 147/2014) - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - MIOPH
514,00
UN
200,0000
0,23
9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA 
MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
113,00
UN
500,0000
0,69
10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR 
IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.386,60
UN
2.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
1.493,17
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
68
8492/000-2015       
4,50
Item:
1 - CONECTOR MULTIPLO EM BARRA 16MM 60A PRETO COM 12 PCS - INTERNEED
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
28,41
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - SP CABOS
56,82
RL
2,0000
22,00
3 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
66,00
UN
3,0000
40,00
4 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
400,00
UN
10,0000
6,70
5 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU
67,00
UN
10,0000
155,25
6 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
465,75
UN
3,0000
10,40
7 - Controle de velocidade compatível com ventilador de parede - A. SANTOS
41,60
UN
4,0000
351,00
8 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA SECRETARIA DE 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - FINANÇAS
351,00
UN
1,0000
2.520,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
293
8510/000-2015       
280,00
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS - ANVISA: ISENTO - PARA USO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. 
FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
2.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
264,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
68
8515/000-2015       
22,00
Item:
1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
72,66
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
72,66
636
8591/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
72,66
Un.:
%
Quantidade:
18,1700
4,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.633,62
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
2.633,62
143
8593/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.633,62
Un.:
%
Quantidade:
21,9500
120,00
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
214,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
214,00
41
8594/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
214,00
Un.:
%
Quantidade:
17,1200
12,50
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
472,92
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
472,92
4
8598/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
472,92
Un.:
%
Quantidade:
66,6100
7,10
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
627,63
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
627,63
51
8599/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
627,63
Un.:
%
Quantidade:
16,0900
39,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
435,28
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
435,28
731
8664/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
435,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
435,28
409,80
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8675/000-2015       
6,83
Item:
1 - Flanela branca 28 X 48 cm, pacote com 6 unidades - FLEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 
30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
409,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
1.377,84
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
4
8723/001-2015       
172,23
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
688,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE
688,92
%
4,0000
33.068,38
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
819
8726/001-2015       
172,23
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
16.534,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE
16.534,19
%
96,0000
241,56
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
8743/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
10,98
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR 192 - SAÚDE
76,86
UNI
7,0000
3.066,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8815/000-2015       
447,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM.
Vl.Total:
1.788,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
690,00
2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
690,00
SV
1,0000
207,36
3 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,40MT X 0,80CM, EM CHAPA DE PVC
414,72
SV
2,0000
172,80
4 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B, ESF CAPINZAL, ESF 
TAQUARUÇU, ESF VOTUPOCA, ESF ALAY CORREA, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF XANGRILÁ, ESF 
SERROTE, ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
172,80
SV
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
766
8840/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
693
8841/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.475,18
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
186
8842/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
4
8843/001-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
71
8844/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
103
8845/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
143
8846/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
278
8847/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
24.940,00
6061/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
564
8857/000-2015       
580,00
Item:
1 - BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 05 GRAMAS. DISPLAY-LED DE 
ALTA INTENSIDADE DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) DE PESO. GABINETE ABS INJETADO. PRATO - AÇO 
INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRATO: 24X32CM DIMENSÕES DA BALANÇA: 13X35X35 ALIMENTAÇÃO: FONTE 
EXTERNA. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO. - MICHELETTI MIC P15 - PARA ATENDER AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.940,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.498,10
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
8858/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
307,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
15,0000
3,68
2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes 
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. - ARQPLAST
92,00
UN
25,0000
41,40
3 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura) - ARQPLAST
828,00
UN
20,0000
2,40
4 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. - INFLA
91,20
UN
38,0000
2,99
5 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA 
SECRETARIA DE ESPORTES
179,40
CX
60,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
190,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
190,00
636
8872/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
29.216,70
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
8873/001-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - 
AGOSTO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
29.216,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
10.821,0000
10.000,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
8904/000-2015       
0,10
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDER AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
100.000,0000
1.380,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8948/000-2015       
300,00
Item:
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,00
2 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; 
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw 
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.080,00
UN
2,0000
120,05
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8984/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
2.610,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8992/000-2015       
470,00
Item:
1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa 
removível transparente; capacidade util, 2.1l;  frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH
Vl.Total:
1.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
300,00
2 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: 
UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
1.200,00
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
526,20
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
9406/000-2015       
9,68
Item:
1 - Barbante de algodão cru, confeccionado em 100% algodão, com 8 fios, medindo aproximadamente 330 
metros, pesando no mínimo 400 gramas. - ROMA
Vl.Total:
96,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
126,80
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
380,40
CX
3,0000
4,90
3 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA AS ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - ESPORTES
49,00
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
376,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
9407/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
376,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
3.645,60
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
207
9411/000-2015       
60,76
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.645,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
20.492,19
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
0,00
787
9438/001-2015       
352,89
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
Vl.Total:
8.822,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: 
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
9.175,14
UN
26,0000
311,85
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
2.494,80
UN
8,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
9440/003-2015       
100.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C 
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5999/2015
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
775,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
184
9452/000-2015       
96,90
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 1”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - CEMIL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
775,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
1.944,80
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
9461/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR DIVSÃO - PARA ATENDER AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.944,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
0,00
7733/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
1.700,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
769
9486/000-2015       
850,00
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA. De pressão, em inox - LIBELL - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ESPORTIVO 
MÁRIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,35
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9517/000-2015       
81,67
Item:
1 - TROCAR. PAINEL DE LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA 
EHE 7194, PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,35
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
150,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9518/000-2015       
81,70
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,23
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,10
HR
0,4900
81,66
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
80,03
HR
0,9800
290,39
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9519/000-2015       
290,39
Item:
1 - PAINEL. LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
290,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
9520/000-2015       
290,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
580,79
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,95
2 - VALVULA DE AR
19,89
UN
2,0000
95,15
3 - CILINDRO DA RODA
95,15
UN
1,0000
24,47
4 - JUNTA COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
24,47
UN
1,0000
185,44
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9543/001-2015       
52,00
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI
Vl.Total:
104,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
81,44
UN
2,0000
534,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9544/001-2015       
147,00
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
80,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
240,00
UN
3,0000
11.160,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
326
9579/000-2015       
620,00
Item:
1 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO 
DE ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, 
MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO 10,5 KG., COM VALVULA E  CAPACETE PADRAO 
PARA OXIGENIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 - MAT - MOD 07 LT GARANTIA 12 MESES  - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
100,64
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
43,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,72
2 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL 
DO IDOSO - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
100,64
KG
37,0000
25,88
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
9582/000-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
731
9648/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO 
CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
462,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9656/000-2015       
320,92
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. SUPERIOR RADIADOR
Vl.Total:
320,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,97
2 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
112,18
3 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 462,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
112,18
UN
1,0000
39,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9657/000-2015       
19,88
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
200,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9658/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
320,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9659/000-2015       
320,21
Item:
1 - REPARO. DO TRAMBULADOR CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 320,21 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,21
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
400,18
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9660/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 400,18 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
150,27
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9661/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
1.209,84
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9662/000-2015       
160,46
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
160,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,07
2 - JOGO DE VELA
83,07
UN
1,0000
485,64
3 - BANDEJA. LD
485,64
1,0000
480,67
4 - MANGA DE EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% NUM TOTAL DE R$ 1.209,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
480,67
UN
1,0000
330,76
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9663/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO
Vl.Total:
110,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,3500
81,67
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,24
HR
0,8600
873,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9664/000-2015       
320,21
Item:
1 - COXIM DO MOTOR. LD
Vl.Total:
640,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,58
2 - PARAFUSO. COXIM MOTOR
22,58
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
210,16
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 873,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
210,16
UN
1,0000
560,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9665/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA PORTA
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
148,64
HR
1,8200
81,68
3 - MONTAGEM DE PNEU
20,42
SV
0,2500
81,67
4 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 560,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,04
HR
1,4700
730,59
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9666/000-2015       
220,10
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA
Vl.Total:
440,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
79,52
2 - BATENTE DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA. INFERIOR
79,52
UN
1,0000
110,05
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
110,05
1,0000
10,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% NUM TOTAL DE R$ 730,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
21,30
UN
2,0000
280,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9667/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 280,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
280,12
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
1.560,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9668/000-2015       
480,32
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
Vl.Total:
480,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO FREIO TRASEIRO
300,20
1,0000
190,00
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO
190,00
UN
1,0000
190,00
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO TRASEIRA
190,00
UN
1,0000
170,24
5 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
170,24
UN
1,0000
229,52
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1.560,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
229,52
UN
1,0000
203,11
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9669/000-2015       
22,57
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 203,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
232,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9670/000-2015       
60,95
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
60,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,72
UN
1,0000
56,61
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 232,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
56,61
UN
1,0000
636,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9671/000-2015       
311,01
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014 ORNET F 104 88 T
Vl.Total:
622,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 636,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
13,99
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
176,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9672/000-2015       
88,70
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
20,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,2300
88,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3400
88,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4100
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 176,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
90,00
HR
1,0200
450,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
9673/000-2015       
81,68
Item:
1 - LIMPEZA. ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA
150,01
HR
1,8400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,01
HR
0,6100
81,69
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,01
HR
0,6100
81,64
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
119,96
HR
1,4700
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9674/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
584,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9675/000-2015       
276,00
Item:
1 - MANGUEIRA. INF.RADIADOR
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,01
2 - ABRAÇADEIRA
40,02
UN
4,0000
247,99
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA DO MOTOR
247,99
UN
1,0000
10,00
4 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 584,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,99
UN
2,0000
476,00
8027/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
313
9681/000-2015       
476,00
Item:
1 - CABO DE ECG COMPATÍVEL COM BIONET CARDIOTOUCH 3000 - PARA USO NO EQUIPAMENTO DE 
ELETROCARDIOGRAMA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
476,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.014,20
8024/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
458
9685/000-2015       
35,67
Item:
1 - FOCINHEIRA CROMADA N° 2
Vl.Total:
142,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
38,27
2 - FOCINHEIRA CROMADA N° 4
153,08
UN
4,0000
46,21
3 - FOCINHEIRA CROMADA N° 6
184,84
UN
4,0000
266,80
4 - CAMBÃO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE 
SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
533,60
UN
2,0000
5.024,82
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9703/001-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.024,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.009,0000
4.999,92
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9704/001-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.999,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.004,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
99,40
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
689
9711/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO - DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
6.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
9715/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
9716/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
83,00
8097/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
447
9723/000-2015       
83,00
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE - 78LITROS - PARA USO DA FARMÁCIA DO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) NO TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS LIBERADOS PELO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA (HRLB) - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
361,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9726/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
326,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
81,66
2 - SANGRIA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 361,68 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
35,00
HR
0,4300
410,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9727/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA DO TANQUE. COMB.
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2000
81,67
2 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 410,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
230,00
HR
2,8200
1.093,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9728/000-2015       
69,00
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
69,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,00
UN
1,0000
295,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
295,00
UN
1,0000
115,00
4 - PRE FILTRO
115,00
UN
1,0000
94,00
5 - JOGO DE VELA
94,00
UN
1,0000
270,00
6 - BOCAL DO TANQUE
270,00
UN
1,0000
165,00
7 - SENSOR NIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 1.093,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
165,00
UN
1,0000
55,76
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9729/000-2015       
27,88
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 55,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.614,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9730/000-2015       
489,76
Item:
1 - BRAÇO AUXILIAR
Vl.Total:
489,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,00
2 - EMBUCHAMENTO. DA PINÇA
112,00
UN
2,0000
185,90
3 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
185,90
UN
1,0000
125,13
4 - Aquisiçao de: PIVO
125,13
UN
1,0000
850,85
5 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 2.614,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.701,70
UN
2,0000
354,68
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9731/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 354,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
371,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9732/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
266,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
88,67
2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 371,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
105,00
HR
1,1800
881,28
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9733/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
833,85
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
833,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,43
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL DE R$ 881,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
47,43
UN
1,0000
2.594,83
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9734/000-2015       
185,13
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
370,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
278,46
2 - BICO INJETOR
556,92
UN
2,0000
190,49
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,97
UN
2,0000
177,48
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
354,96
UN
2,0000
126,17
5 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
126,17
UN
1,0000
20,66
6 - AQUISIÇÃO: VELA
82,62
UN
4,0000
623,48
7 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
623,48
UN
1,0000
49,73
8 - TAMPA. DE VEDAÇÃO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% 
NUM TOTAL DE R$ 2.594,83 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
99,45
UN
2,0000
316,41
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9735/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
266,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
88,67
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 316,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,40
HR
0,5700
592,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9736/000-2015       
88,68
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
33,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3800
88,66
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
50,43
HR
0,5700
88,66
3 - MONTAGEM
28,00
HR
0,3200
88,67
4 - MÃO DE OBRA
354,68
HR
4,0000
88,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 592,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
126,00
HR
1,4200
596,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9737/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1300
88,67
2 - LIMPEZA. DE BICO INJETOR
180,00
HR
2,0300
88,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,2700
88,67
4 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
0,8100
88,67
5 - MONTAGEM
40,00
HR
0,4500
88,67
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 596,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
180,00
HR
2,0300
480,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9738/000-2015       
88,66
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
48,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,5400
88,67
2 - ALINHAMENTO
71,99
HR
0,8100
88,67
3 - MONTAGEM
80,00
HR
0,9000
88,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
180,00
HR
2,0300
88,67
5 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 480,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
100,00
HR
1,1300
265,55
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9739/000-2015       
29,51
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
Vl.Total:
265,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% 
NUM TOTAL DE R$ 265,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
3.034,12
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9740/000-2015       
652,99
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
Vl.Total:
2.611,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO
28,00
UN
4,0000
74,00
3 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL DE R$ 3.034,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
630,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
184
9756/000-2015       
630,00
Item:
1 - CHAVE DE SETA. COM CONTROLE DE LIMPADOR E SENSOR - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.440,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9771/000-2015       
81,67
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - SERVIÇO DE EMBREAGEM. E CAMBIO
549,63
HR
6,7300
81,67
3 - SERVIÇO DE TIRAR. MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 
6126 PARA ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 
30% NUM TOTAL DE R$ 1.440,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
800,36
HR
9,8000
360,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
150
9772/000-2015       
0,08
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO ENTRE 18 E 25 DE SETEMBRO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4.500,0000
150,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9782/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
150,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
9783/000-2015       
81,68
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,22
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLADA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL R$ 150,28 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
3.871,77
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9784/000-2015       
728,28
Item:
1 - DISCO DE FREIO. TRAS.
Vl.Total:
1.456,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
271,57
2 - JOGO DE PASTILHA. TRAS.
271,57
1,0000
345,01
3 - JOGO DE PASTILHA. DIANT
345,01
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
5,35
5 - Aquisiçao:BICO
10,69
UN
2,0000
240,97
6 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL 
R$ 3.871,77 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
481,93
UN
2,0000
59,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9785/000-2015       
29,84
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 59,67 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,67
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.300,71
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9786/000-2015       
2.092,28
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
4.184,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
53,49
2 - HOMOCINETICA. RODA
106,98
KIT
2,0000
9,18
3 - ABRAÇADEIRA. DA COIFA HOMOC - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL R$ 4.300,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
9,18
UN
1,0000
265,49
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9787/000-2015       
29,50
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL R$ 265,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
265,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
1.714,17
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9788/000-2015       
74,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,17
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR
170,00
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 1.714,17 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
13,99
UN
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
86,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
9791/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - MATERIAL DE 
CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
86,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
210,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9805/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
505,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
9806/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
10,50
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
315,00
KG
30,0000
1.120,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9808/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
320,00
KG
20,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
KG
40,0000
956,02
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9813/000-2015       
40,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA
Vl.Total:
159,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
510,00
2 - EIXO TRASEIRO
510,00
1,0000
46,01
3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO
92,01
UN
2,0000
155,00
4 - LUVA CARDAN
155,00
UN
1,0000
19,51
5 - TAMPA. DO CUBO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - 
39,02
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TRÂNSITO
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
172
9814/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO E EIXO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO GM 
S-10 - PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
4.094,98
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9843/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
32,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
129,71
M2
7,0000
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
104,00
KG
20,0000
31,12
4 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
532,46
M2
17,1100
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
451,92
8,0000
16,70
6 - EMBOCO
130,26
7,8000
36,88
7 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE
544,35
14,7600
4,36
8 - CAIAÇÃO
523,20
120,0000
11,72
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
492,24
MT
42,0000
33,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
399,24
MT
12,0000
26,88
11 - PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM REQUADRO 1,80CM E=6CM
604,80
22,5000
180,60
12 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REF. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
NA ÁREA EXTERNA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
149,90
0,8300
1.210,95
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9844/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
32,90
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
7,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
88,39
M2
4,7700
5,20
3 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
62,40
KG
12,0000
33,50
4 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
399,66
11,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
564,90
10,0000
36,88
6 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE - REF. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PADRÃO DE ENERGIA DA ESF NOSSO TETO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
62,70
1,7000
4.758,34
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
278
9845/000-2015       
570,50
Item:
1 - PORTA DE FERRO
Vl.Total:
1.956,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,4300
117,38
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
765,32
6,5200
14,22
3 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
99,54
7,0000
10,41
4 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS
1.505,81
144,6500
12,24
5 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - REF. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DA 
SALA DE RAIO X E ADEQUAÇÃO DA PORTA DO CORREDOR SUPERIOR DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
430,85
35,2000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
151,64
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
151,64
433
9847/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
151,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,64
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
270,96
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
728
9878/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
Vl.Total:
149,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
76,00
KG
10,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - 
CULTURA
45,36
KG
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
9882/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO 
DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
4.656,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9887/001-2015       
61,00
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.
Vl.Total:
2.928,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
36,00
2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE 
LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
1.728,00
M2
48,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
1.068,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.513.327/0001-09
0,00
190
9888/000-2015       
178,00
Item:
1 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MOTOR DE POPA - PARA USO NO TRANSPORTE DA MANUTENÇÃO DOS 
MOTORES DE POPA DO POSTO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.068,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
1.560,00
8348/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
401
9890/000-2015       
780,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - ADESIVAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS - PLACAS: FRE 9427 E FRV 
5834 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
2.485,00
8328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
60.896.248/0001-04
0,00
315
9891/000-2015       
48,40
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
Vl.Total:
1.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
51,00
2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 
- PERÍODO DE 3 MESE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.275,00
SV
25,0000
309,12
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9901/000-2015       
309,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 - SAÚDE
Vl.Total:
309,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
126,95
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9905/000-2015       
3,13
Item:
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
Vl.Total:
109,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
17,40
2 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA - PARA USO DA 
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
17,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
97,98
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9910/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. AO 
ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA
Vl.Total:
97,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
85,20
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9911/000-2015       
28,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,40
2 - FILTRO DE AR
28,40
UN
1,0000
28,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA - FQL 0603 REF. AO 
ORÇAMENTO 1589-3 - CULTURA
28,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
140,07
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
9912/000-2015       
70,04
Item:
1 - RETROVISOR. COM SUPORTE - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA - BRZ 2832 REF. 
AO ORÇAMENTO 1724-10 - CULTURA
Vl.Total:
140,07
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
18,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
9915/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM 
EM ATENDIMENTO ÀS MULHERES - GABINETE
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.012,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
9921/001-2015       
8,12
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.549,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
314,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
5.115,72
KG
958,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: (DAAA FUND: 45,98%) (DAAA MÉDIO: 35,64%) (DAAA ETEC: 17,48%) (DAAA EJA: 0,91% - 
1.346,80
KG
185,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
476,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9926/000-2015       
356,25
Item:
1 - MOLA TRASEIRA. TENSORA
Vl.Total:
356,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA . TRASEIRA
90,00
UN
2,0000
30,00
3 - ESPIGÃO. MOLA 1/2X7 - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
143,25
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9934/000-2015       
70,50
Item:
1 - EIXO DE TRANSIÇÃO
Vl.Total:
70,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO LACRE AZUL TAC
16,50
UN
1,0000
56,25
3 - TAMPA. CONEXÃO ELETRICA TAC - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
56,25
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.110,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
9935/000-2015       
90,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO LACRE AZUL TAC
16,50
UN
1,0000
56,25
3 - TAMPA. CONEXÃO ELETRICA TAC
56,25
UN
1,0000
103,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. SEM FIO S/ MOLA TAC
103,50
1,0000
712,50
5 - CONJUNTO. SISTEMA VELOCIDADE 125 KM/H
712,50
1,0000
8,25
6 - FAIXA REFLETIVA LATERAL LADO DIREITO
82,50
UN
10,0000
9,75
7 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. M3 LADO ESQUERDO - FORD CARGO 1317 - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
5,0000
0,00
8462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
0,00
120,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
184
9942/000-2015       
60,00
Item:
1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8467/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
815,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
9946/000-2015       
112,20
Item:
1 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X2T
Vl.Total:
224,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
6,35
2 - CABO DE AÇO 5/16 GALVANIZADO
228,60
MT
36,0000
181,00
3 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X3T - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
362,00
UN
2,0000
468,90
8434/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
9947/000-2015       
66,75
Item:
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
Vl.Total:
66,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
120,00
PCT
20,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
4.557,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
10171/000-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
Vl.Total:
4.557,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
10172/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
18.196,87
4877/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
10334/000-2015       
427,67
Item:
1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom 
Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, 
Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / 
Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / 
Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x 
5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria 
Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, 
Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830
Vl.Total:
4.276,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1.701,87
2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, 
Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS 
/ Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / 
Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG SMART NX MINI -9-27 MM
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, 
Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo 
Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD 
/ Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, 
Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, 
Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm,  Aproximadamente 
- NIKON / D5200
5.410,90
UN
2,0000
1.701,83
4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a 
120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou 
para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento 
(Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo 
"click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 
mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.403,66
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.605,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10335/000-2015       
690,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 900X20 LISO
Vl.Total:
1.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
37,50
2 - PROTETOR. DE CAMARA
75,00
UN
2,0000
75,00
3 - CAMARA. PNEU - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
90,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10337/000-2015       
90,00
Item:
1 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - FORD C 1119 E - FTJ 9789  - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
213,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10340/000-2015       
90,00
Item:
1 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2.40 M
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
123,75
UN
15,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
300,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10341/000-2015       
71,25
Item:
1 - RETENTOR. DO DIFERENCIAL
Vl.Total:
71,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,25
2 - FAIXA REFLETIVA LATERAL. DA CAÇAMBA 3M
90,75
UN
11,0000
90,00
3 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2.40 M
90,00
UN
1,0000
48,75
4 - PORCA DO PINHÃO. DO DIFERENCIAL - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
48,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
136,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
184
10342/000-2015       
127,50
Item:
1 - CABO ACELERADOR
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,00
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. ACELERADOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
1,0000
400,00
9034/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
10723/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
70,65
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
10939/000-2015       
70,65
Item:
1 - REFERENTE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
126,88
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
10954/001-2015       
126,88
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
126,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.013,01
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
41
10955/000-2015       
1.013,01
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta - PASSAGEM PARA O PREFEITO GILSON FANTIN 
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS - JURÍDICO
Vl.Total:
1.013,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.418,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.418,21
20.418,21
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10956/000-2015       
20.418,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(6227/0)
Vl.Total:
20.418,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
97.946,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
97.946,26
97.946,26
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10957/000-2015       
97.946,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(6094/0)
Vl.Total:
97.946,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.777,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.777,19
82.777,19
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10958/000-2015       
82.777,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(6034/0)
Vl.Total:
82.777,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.796,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.796,19
84.796,19
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10959/000-2015       
84.796,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(7033/0)
Vl.Total:
84.796,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.656,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
96.656,97
96.656,97
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10960/000-2015       
96.656,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(7101/0)
Vl.Total:
96.656,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.515,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.515,50
21.515,50
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10961/000-2015       
21.515,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(7250/0)
Vl.Total:
21.515,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188.952,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188.952,98
188.952,98
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10962/000-2015       
188.952,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(7239/0)
Vl.Total:
188.952,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
188.348,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188.348,94
188.348,94
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10963/000-2015       
188.348,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(6215/0)
Vl.Total:
188.348,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
184.916,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
184.916,51
184.916,51
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10964/000-2015       
184.916,51
Item:
1 - FOLHA -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO (4800/0)
Vl.Total:
184.916,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180.427,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
180.427,11
180.427,11
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10965/000-2015       
180.427,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(3669/0)
Vl.Total:
180.427,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
174.959,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
174.959,00
174.959,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10966/000-2015       
174.959,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE 
TRÂNSITO (2213/0)
Vl.Total:
174.959,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
158.047,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
158.047,56
158.047,56
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10967/000-2015       
158.047,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 -  ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO 
(778/0)
Vl.Total:
158.047,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GUENGO MIZUGUCHI
12,82
12,82
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
140.299.608-04
0,00
132
10968/000-2015       
12,82
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2014), CONFORME 
PROTOCOLO N° 4058/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
12,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NILTON RIBEIRO
123,26
123,26
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.908-51
0,00
132
10969/000-2015       
123,26
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2012 A 2014), 
CONFORME PROTOCOLO N° 3840/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
123,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NILTON RIBEIRO
84,76
84,76
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
046.886.908-51
0,00
132
10970/000-2015       
84,76
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2010 A 2012), 
CONFORME PROTOCOLO N° 3839/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
84,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERCY KEIKO MATSUMURA
329,70
329,70
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
783.384.688-00
0,00
132
10971/000-2015       
329,70
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2010 A 2014), 
CONFORME PROTOCOLO N° 4059/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
329,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
1.250,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
10972/000-2015       
250,00
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI 
MEDICA - MODELO UTI5523 - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
31,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
10973/000-2015       
1,75
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DO 
CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
25,95
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
10974/000-2015       
1,75
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR
Vl.Total:
15,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
0,85
2 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,20
UN
12,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
46,89
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
10975/000-2015       
1,38
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
24,84
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
0,59
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
8,85
UN
15,0000
2,20
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CAPS PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
92,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
0,00
431
10976/000-2015       
0,65
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
14,16
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
84,96
GL
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
99,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
431
10977/000-2015       
5,50
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CAPS PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
18,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
46,38
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
0,00
348
10978/000-2015       
0,65
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
Vl.Total:
3,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
14,16
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PARA O 
PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
50,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
0,00
336
10979/000-2015       
0,65
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio - QLUSTRO
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
14,16
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. - EDUMAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
42,48
GL
3,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
37,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
336
10980/000-2015       
1,38
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
12,42
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
0,59
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
11,80
UN
20,0000
2,20
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
26,25
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
10981/000-2015       
1,75
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE.
Vl.Total:
26,25
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
15,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
33,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
336
10982/000-2015       
5,50
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) 
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
45,21
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
10983/000-2015       
1,38
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
16,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
12,0000
0,59
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
8,85
UN
15,0000
2,20
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DO CEREST PARA 
O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
19,80
CX
9,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
33,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
348
10984/000-2015       
5,50
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CEREST PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
33,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
301,98
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
10985/000-2015       
1,38
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
91,08
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
66,0000
0,59
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. - TININDO
76,70
UN
130,0000
2,20
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café - JOVITA - PARA USO DA UBS DO 
CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE
134,20
CX
61,0000
0,00
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
122,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10986/000-2015       
1,75
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - DACLOR - PARA USO DA 
UBS DO CENTRO PARA O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/ 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
70,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.747,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10987/000-2015       
139,93
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
279,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,20
2 - MOLA TRASEIRA
220,40
UN
2,0000
69,60
3 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRA
139,20
UNI
2,0000
65,25
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
65,25
UN
1,0000
23,20
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
46,40
UN
2,0000
189,95
6 - Aquisição de: PNEU
379,90
UN
2,0000
65,25
7 - GRADE. VENTILAÇÃO
65,25
UNI
1,0000
390,05
8 - Aquisição de: PARABRISA
390,05
UN
1,0000
75,40
9 - Aquisição de: PALHETA
75,40
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
42,78
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE 
USO DO CRAS VALOR COM DESCONTO R$ 1.747,25 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
85,55
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
101,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10988/000-2015       
25,38
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL VALOR 
COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
108,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10989/000-2015       
21,75
Item:
1 - BUJÃO DO CARTER
Vl.Total:
21,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR
29,00
UN
1,0000
29,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2096 DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
VALOR COM DESCONTO R$ 108,75 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.793,06
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10990/000-2015       
165,30
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. E TRASEIRO
Vl.Total:
661,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,45
2 - BATENTE DIANTEIRO
60,90
UN
2,0000
94,61
3 - PINO DE CENTRO
94,61
UN
1,0000
79,75
4 - KIT ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO
319,00
UNI
4,0000
54,38
5 - Aquisiçao de: TERMINAL. INTERNO E EXTERNO
108,75
UN
2,0000
48,58
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR
97,15
UN
2,0000
240,70
7 - MANGA DE EIXO
481,40
UN
2,0000
115,28
8 - BARRA DE DIREÇAO
230,55
UN
2,0000
54,38
9 - COIFA HOMOCINETICA
217,50
UN
4,0000
240,70
10 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA FEIXE DIANTEIRO
481,40
2,0000
10,15
11 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE VALOR COM 
DESCONTO R$ 2.793,06 - ASSISTÊNCIA
40,60
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
820,77
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10991/000-2015       
81,68
Item:
1 - ENGRAXAR SUSPENSÃO
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,7400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
498,18
HR
6,1000
81,68
3 - MONTAGEM. PNEU
40,84
HR
0,5000
81,67
4 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,68
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,64
HR
0,6200
81,66
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE VALOR 
COM DESCONTO R$ 820,77 - ASSISTÊNCIA
121,67
HR
1,4900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10992/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM 
DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
660,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10993/000-2015       
29,11
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
190,28
2 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
380,56
UN
2,0000
60,35
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
170,40
4 - TENSOR DA CORREIA
170,40
UN
1,0000
9,94
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS CENTRAL VALOR COM 
DESCONTO R$ 660,30 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10994/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA VALOR 
COM DESCONTO R$ 99,40 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
35
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
288,97
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
10995/000-2015       
29,11
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
60,35
3 - CORREIA DENTADA
60,35
UN
1,0000
170,40
4 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 DE USO DO CRAS VILA NOVA 
VALOR COM DESCONTO R$ 288,97 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
170,40
UN
1,0000
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
265,00
0,00
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
17.686.752/0001-50
0,00
799
10996/000-2015       
265,00
Item:
1 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, contendo: faca metálica para triturar, moer, bater e misturar os 
alimentos; discos de aço inox para filetar, fatiar e ralar; batedor de massas; disco especial para preparo de 
claras em neve, chantily, etc.; função pulsar; porta-fio; 02 velocidades. Dimensões aproximadas (LxAxP): 24,8 x 
41,3 x 33,9cm. Peso líquido aproximado: 3,5kg. 110V. - PHILIPS WALITA / RI7625 - PARA UTILIZAÇÃO NAS 
OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
265,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
959,70
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
49
10997/000-2015       
11,10
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
22,20
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
46,00
2 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
276,00
UN
6,0000
155,25
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNWATT
310,50
UN
2,0000
351,00
4 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DA RODOVIÁRIA - 
C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
351,00
UN
1,0000
0,00
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
1.359,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
0,00
101
10998/000-2015       
2,22
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
666,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,31
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA ALIMENTAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO AJUDAR NO TRIBUNA KIDS A SER 
REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO MARIO COVAS - PLANEJ. URBANO
693,00
UN
300,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
192,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
103
10999/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
LIMPEZA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO PREFEITO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
2.490,57
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
11000/000-2015       
103,97
Item:
1 - PRATICAVEIS TELESCÓPICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
1.663,52
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
16,0000
23,63
2 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS - PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA - TOORO NAGASHI - CULTURA
827,05
DIÁRI
35,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
6.119,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
207
11001/000-2015       
26,62
Item:
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto
Vl.Total:
798,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
40,00
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto
1.600,00
UN
40,0000
70,00
3 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto
1.750,00
UN
25,0000
98,55
4 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - PARA USO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO - SERV. 
MUNICIPAIS
1.971,00
UN
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4.630,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
184
11002/000-2015       
0,37
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
10,60
2 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
530,00
UN
50,0000
58,00
3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
174,00
UN
3,0000
121,30
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
1.213,00
UN
10,0000
23,70
5 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.185,00
BARRA
50,0000
15,77
6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DO 
MUNICÍPIO - SERV. MUNICIPAIS
788,50
BARRA
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/10/2015 ATÉ 20/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
35
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Outubro de 2015.